网站首页 法治资讯 政务公开 专题专栏 党建工作 在线服务 互动交流

财务公开

鄂尔多斯市司法局2019年度部门预算公开
时间:2019-03-20 来源:市司法局
字号:

  部门预算信息公开目录 

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2019年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、重点项目预算绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  三、转移支付情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2019年部门预算公开表

  一、2019财政拨款收支预算总表

  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  (一)鄂尔多斯市司法局主要职责

  (1)贯彻执行国家、自治区有关司法行政工作的法律法规和方针、政策,研究拟订全市司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。 

  (2)制定全市法律宣传和普及法律常识规划并组织实施,指导各旗区、各行业、基层法制宣传和依法治理工作。 

  (3)管理和指导全市律师、公证工作,指导全市律师协会和公证员协会的工作。 

  (4)管理和指导全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和安置帮教工作,参与人民陪审员的选任、培训和考核工作。 

  (5)管理和指导全市法律援助工作。 

  (6)管理和指导全市社区矫正工作。 

  (7)负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作。

  (8)负责并组织实施全市国家司法考试的考务工作 

  (9)组织和协调处理全市重大疑难矛盾纠纷的调解工作。

  (10)指导全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助旗区管理司法局领导干部。 

  (11)管理局机关的计划、财务工作和全市司法行政系统的枪支、弹药、服装、车辆等物资的装备,指导全市司法行政系统计划、财务工作。 

  (12)承办市人民政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

  (二)鄂尔多斯市法律援助中心主要职责

  法律援助中心维护公民基本权力,为广大弱势群体提供无偿法律援助服务。承担为经济困难或特殊案件的当事人提供法律援助工作,指导协调辖区范围内的法律援助工作,受理援助范围和对象的法律事项。

  (三)鄂尔多斯市法学教育培训中心主要职责

  法学教育培训中心承担全市司法行政系统各类培训教育职能,承办全市普法依法治理培训教育工作。

  二、机构设置情况

  鄂尔多斯市司法局部门预算包括:市司法局及所属事业单位预算。

  (一)部门机构及人员基本情况

  市司法局本级及下设独立预算单位共有3个,其中:财政拨款的行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,事业单位1个。

  市司法局2019年部门预算共3个,分别为鄂尔多斯市司法局,鄂尔多斯市法学教育培训中心,鄂尔多斯市法律援助中心。

  人员编制56人,(其中:行政编制49人,行政工勤编制3人,事业编制7人)。截止2018年12月底,在职人员53人(行政人员41人,行政工勤人员7人,事业人员5人)。

  第二部分  2019年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算2071万元,比上年预算增加187万元,增长9.93%,增加主要是由于一是人员增加,二是项目支出加大。

  支出预算2071万元,比上年预算增加187万元,增长9.93%,增加主要是由于一是人员增加,二是项目支出加大。

  (一)、2019年部门预算收入情况说明

  部门预算收入2071万元,其中:一般公共预算拨款收入   2071万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2019年部门预算支出情况说明

  部门预算支出2071万元,其中:基本支出1886万元,占比91.07%;项目支出185万元,占比8.93%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于人员经费支出,机构运转及项目支出等支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算2071万元,包括:一般公共预算财政拨款2071万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。

  2、社会保障和就业类815.94万元,其中社会保障和就业类731万元,住房保障类84.94万元。比上年预算数增加2.17万元。主要用于社会保障和就业支出及住房保障支出。

  3、公共安全支出类1209.76万元,比上年预算数增加198.18万元,主要用机构运转的正常支出。

  4、医疗卫生与计划生育类46万元,比上年预算数减少12.55万元,主要用于医疗卫生与计划生育支出。    

  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算42.22万元,比上年减少0.1万元,下降0.23%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%。

  2、公务接待费8.3万元,比上年预算数增加7万元,增加538.46%,其中市司法局本级3万元,市法律援助中心5.3万元,增加的主要原因为本年度我局与政府法制办合并,工作职能增加,自治区司法厅对地方考察任务增加。

  3、公务用车购置及运行维护费33.92万元,比上年预算减少7.1万元,下降17.31%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费33.92万元,比上年预算减少7.1万元,下降17.31%。减少主要是按照中央和自治区及市委、市政府厉行勤俭节约,反对铺张浪费的一系列政策规定,大力压缩公务用车费用的支出。

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算211.25万元,比上年增加30.42万元,增加16.82%。主要原因是人员增加,各项开支加大。

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  单位的政府性基金支出预算为“0”,已公开空表,我单位2018年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、重点项目预算绩效目标情况说明

  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目10个,公开绩效目标10个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算185万元,占全部项目支出预算的100%。

  二、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,共有车辆12辆, 其中勘察车1辆。

  三、转移支付情况说明

  根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达公安和司法系统

  2019年中央和自治区政法转移支付资金的通知精神》,市财政向我局下达2019年中央和自治区政法转移支付资金106万元,

  其中办案费64万元,装备费42万元。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:李佩           联系电话:8588317

  第六部分  2019年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表